Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 1
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 5
No Programado 0
Total metas 6

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 2
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 1
Crítico <40% 1
No Programado 2
Total metas 6

Programación Financiera

1,533,760,179.00

Programado

Ejecución Financiera

749,116,444.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Proyecto Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero Opciones
6.1.1.1Sistema de gestión actualizadoServicio de actualización del Sistema de Gestión1.000.2525.00 %
21.50 %Físico Financiero
6.1.1.2Sedes dotadasSedes dotadas2.000.000.00 %
$-Físico Financiero
6.1.1.3Áreas físicas adecuadas del Archivo Sedes adecuadas1.000.000.00 %
100.00 %Físico Financiero
6.1.1.4Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamenteFortalecimiento a la Gestión y dirección de la administración pública territorial216.00216.00100.00 %
80.00 %Físico Financiero
6.1.1.5Sistemas de información actualizadosServicios de información actualizados1.000.2525.00 %
54.34 %Físico Financiero
6.1.3.2Sistema de información municipal ImplementadoServicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones1.000.000.00 %
$-Físico Financiero